各市管企业:
为总结好2018年度国资系统内部审计工作,了解年初内审工作要点落实情况,现对内部审计职能建设、年度工作情况及工作经验做法进行摸底调查。请各集团如实填报《审计基本情况表》(详见附表1)及《2019年审计计划及2018年完成情况表》(详见附表2)。各集团应及时总结2018年工作取得的成效及经验做法,分析亟待解决的问题,提出下一步工作思路,一并以文字形式报送市国资委(监督处)。
请于市国资委网站通知公告栏目下载表格电子版,并于12月7日下班前,将表格电子版及附报文档电子版或扫描版发送至邮箱。
联系人:郭锦 83609679 邮箱:gzwjdc@163.com
附表:
2018年11月20日